根据工作安排,我室决定派出审计组,自2022年11月28日起,对学校本年度修缮工程项目管理情况进行专项审计。 一、专项审计范围 2022年竣工验收且已结算的校内修缮工程项目。 二、专项审计目的 对学校2022年度校内修缮工程项目管理的有效性和适当性进行审查、确认和评价,完善内部控制,落实工程管理责任,促进学校修缮工程质量、工期以及建设目标的实现。并对照上一年度专项审计的结果和建议,检查问题整改落实情况。 三、专项审计方法 本次专项审计将合规性审查、技术经济审查和内部控制审查相结合,主要采取收集整理相关资料、查阅检视相关管理制度、踏勘复核现场、与相关人员谈话等方法进行审计。 四、专项审计内容 1.修缮工程的立项、设计、招标、施工、竣工验收、付款、维保等各阶段的业务和管理活动; 2.修缮工程项目管理内部控制的设计与执行情况。 五、专项审计重点 1.修缮工程项目管理程序履行情况; 2.造价控制和资金管理情况; 3.项目管理内部控制情况; 4.工程质量及使用单位的评价情况; 5.其他需要审查的内容。 审计期间,敬请广大教职工支持和监督审计组工作,如有相关事宜需要反映,请与审计组联系。 审计组组长:张迪 联系电话: 8776 |