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2022年学校修缮工程项目管理专项审计审前公告

发布时间 : 2022-11-25    点击量:

根据工作安排,我室决定派出审计组,自2022年11月28日起,对学校本年度修缮工程项目管理情况进行专项审计。

一、专项审计范围

2022年竣工验收且已结算的校内修缮工程项目。

二、专项审计目的

对学校2022年度校内修缮工程项目管理的有效性和适当性进行审查、确认和评价,完善内部控制,落实工程管理责任,促进学校修缮工程质量、工期以及建设目标的实现。并对照上一年度专项审计的结果和建议,检查问题整改落实情况。

三、专项审计方法

本次专项审计将合规性审查、技术经济审查和内部控制审查相结合,主要采取收集整理相关资料、查阅检视相关管理制度、踏勘复核现场、与相关人员谈话等方法进行审计。

四、专项审计内容

1.修缮工程的立项、设计、招标、施工、竣工验收、付款、维保等各阶段的业务和管理活动;

2.修缮工程项目管理内部控制的设计与执行情况。

五、专项审计重点

1.修缮工程项目管理程序履行情况;

2.造价控制和资金管理情况;

3.项目管理内部控制情况;

4.工程质量及使用单位的评价情况;

5.其他需要审查的内容。

 

审计期间,敬请广大教职工支持和监督审计组工作,如有相关事宜需要反映,请与审计组联系。

审计组组长:张迪

联系电话: 8776